岗位描述:
1、能够对公司的内控管理及战略方向具有深度理解力;
2、对关键业务进行流程梳理,平衡风险和效率、设计恰当的控制流程,精简不合理的控制提升业务效率,同时根据业务的变化更新相应控制流程;
3、通过培训宣导等形式加强管理层和全体员工的风险管理意识,提升内控水平,改善营运效率;
4、负责财务及跨部门业务流程优化,知识与方法的推广和培训;
5、通过对流程数据的挖掘,来识别企业运营中的风险,建立内部控制预警和监控机制
6、负责公司拟投资项目的财务尽职调查工作,包括对拟投资企业的现场尽调,及时发现、解决或汇报项目尽调过程中发现的重大财务或风险问题;
7、建立投资收益财务模型,对拟投资项目的风险做出合理评估与判断,并撰写相应的风险评估报告;
8、负责已投项目的投后风险评估与分析工作,并及时汇报项目投后管理中的重大财务事项;
9、定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展.
公司介绍:
全球最早从事自主移动技术研发和应用探索的机器人公司之一.
岗位要求:
1、5年以上内部控制、内部审计等相关工作经验
2、有集团层面工作经验和成功落地/转型企业内部控制体系的优先
3、优秀的人际交往能力和应变承压能力
4、四大会计师事务所风险管理/内控咨询、上市公司风险/内审管理从业背景优先考虑
5、CPA,CIA,CISA等相关证书优先
6、能熟练掌握各类数据分析工具
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